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秒速时时彩在线人工计划2019年部门预算编制说明
2019-02-01 20:21  

 

监督索引号53050000113100000

 

秒速时时彩在线人工计划2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议,对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论,提出意见建议,征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题,以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察,放映社情民意,为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结、民主两大主题,加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞,海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾,理顺情绪工作,维护边疆社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。

9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市政协内设办公室、研究室、经济委、人口资源环境委、提案法制委、社法委、民主宗教华侨联络委、科教文卫体委、文史委、委员联络委等10个职能委室。

)重点工作概述

1.加强理论武装,巩固共同思想政治基础。坚持把理论学习放在首位,不断强化思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习贯彻中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委《实施意见》,始终把加强政协党的建设工作摆在重要位置来抓。通过各种形式的学习培训研讨,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉和行动自觉进一步得到增强,“四个意识” 树得更牢, “四个自信”“两个维护”更加坚定。市政协党组和常委会始终坚持和自觉服从市委的领导,重要工作、重要活动及时主动向市委请示汇报,主动找准定位,发挥优势,担当责任,确保政协工作沿着正确方向发展。

2.聚焦跨越发展,积极履职尽责。聚力中心任务,关注绿色发展,为推动改革发展、改善民生、建设美丽新保山献计出力。围绕把保山中心城市建设成为“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的定位,认真组织协商议政,形成专题研究报告供市委决策参考;围绕打好“三大攻坚战”,推进水电硅一体化发展、一线两园规划建设、保山坝区云南最美生态城市建设等重大课题深入开展调查研究,形成调研视察报告,提出意见建议。组织委员对“三个万亩”生态廊道、城市黑臭水体治理、城乡人居环境整治提升等进行调研视察;认真督察河长制工作;开展打造高黎贡山东方黄石公园规划和项目策划包装、“一部手机游云南”保山板块建设专题调研视察,助推全市生态文明建设和旅游产业转型升级。实施脱贫攻坚助推行动计划,号召全市政协委员、政协干部捐款,通过投入资金、扶持产业、帮扶就业、资助贫困学生、开展医疗义诊、技术培训、文化活动,让广大群众实实在在感受到党的温暖。

3.坚持守正创新,广泛开展协商监督。研究出台《政协保山市委员会关于制定秒速时时彩在线人工计划年度协商计划办法》和《政协保山市委员会专题协商活动组织实施办法》等5个制度,进一步完善协商机制,形成以全体会议为龙头,以专题议政性常委会和专题协商会为重点,以对口协商会、提案办理协商会为常态的协商议政新格局。积极探索民主监督办法,制定出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,促进了民主监督工作规范化。组织委员参与行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等活动,参与市法院陪审、公安执法监督活动。

4.把握两大主题,凝聚各方力量。牢牢把握团结和民主两大主题,坚持大团结大联合,加强与各民主党派、人民团体和各族各界人士团结联谊,为推动保山高质量跨越发展凝聚共识、汇集力量。积极做好与海内外交流联谊,加强与全国各地政协的沟通交流,学习先进,推动工作,宣传保山。注重发挥宗教界人士和信教群众在促进宗教和谐工作中的作用,积极巩固和发展民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。

5.坚持固本强基,提升履职能力。坚持以加强政协党的建设、开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动为契机,不断加强政协委员和政协机关建设,努力提升政协履职能力和服务水平。推进“智慧政协”平台建设,不断加强和规范政协委员履职服务和管理。深入推进机关精神文明创建活动。高度重视发挥媒体作用,积极在省级、市级媒体刊登各类新闻稿件,办好《保山政协》刊物,守好宣传阵地,唱响政协好声音。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制 46人,事业编制0人。在职实有50人,其中:财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 28人,其中: 离休 0人,退休 28人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13708100元,其中:一般公共预算财政拨款13708100元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13708100元,其中:本年收入 13708100元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 13708100元(本级财力 13708100元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13708100元。财政拨款安排支出13708100元,其中,基本支出11178100元,项目支出2530000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出12000200元;社会保障和就业支出1020300;医疗卫生与计划生育支出687600。其中,本级财力安排主要分为:“2010201—行政运行”支出9470200元,“2010202—一般行政管理事务”支出1040000元,“2010299—其他政协事务支出”1490000元,“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1020300,“2101101—行政单位医疗398000元,“2101103—公务员医疗补助”289600

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出7586400包括工资奖金津补贴5814400元、社会保障缴费1762200元、其他工资福利支出9800;商品和服务支出5915800包括办公经费3839000元、会议费350000元、培训费345000元、委托业务费556000元、公务接待费60000元、因公出国(境)费190000元、公务用车运行维护费300000元、维修费190000元、其他商品服务支出85800;对个人和家庭的补助5900元;机关资本性支出(办公设备购置)200000元。(其中:基本支出11178100元,项目支出2530000元)。

五、“三公”经费预算情况

2019秒速时时彩在线人工计划“三公”经费财政拨款预算安排550000元,比上年预算减20000元,同比下降3.51%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费190000元,上年预算相同

(二)公务接待费

安排公务接待费60000元,比上年预算减20000元,同比下降25%。主要是2019年将大部分使用财政安排的接待专项项目经费列支本机关公务接待费用,故基本支出中预算接待费相对减少

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费300000元,上年预算相同,其中:公务用车购置费0元,上年预算相同;公务用车运行维护费300000元,上年预算相同

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为11178100元,比上年预算增1225044元,同比增长12.31%,主要是由于2019年度基本工资上调,新增职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等费用。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2530000元,比上年预算增1370608元,同比增长118.22%,主要是结合2019年市政协重点工作规划,新增脱贫攻坚助推行动补助经费、滇西抗战原始史料征集经费、立法协商和民主监督专项经费等。其中: 文史资料编辑出版经费项目支出80000元,主要用于印刷费、劳务费、办公费等方面;无固定收入市政协委员履职补助经费项目支出100000元,主要用于培训费、办公费等方面;脱贫攻坚助推行动补助经费项目支出100000元,主要用于办公费、会议费、差旅费等;会议室设备等维修更新购置经费项目支出200000元,主要用于资本性支出(办公设备购置);提案征集和重点提案督办经费项目支出100000元,主要用于办公费、印刷费、会议费等;滇西抗战原始史料征集经费项目支出1200000元,主要用于办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等;基层市级政协委员和政协各参加单位人员履职能力提升经费项目支出200000元,主要用于培训费、差旅费等;协商民主工作经费项目支出300000元,主要用于办公费、会议费、培训费等;驻保省政协委员调研视察经费项目支出40000元,主要用于差旅费、租车费、会议费等;“智慧政协”系统维护费项目支出90000元,主要用于委托业务费、劳务费等;2019年驻保省政协委员机票费项目支出20000元,主要用于差旅费;立法协商和民主监督专项经费项目支出100000元,主要用于办公费、会议费、培训费等

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5915800元,比上年预算增1277039元,同比增27.53%占基本支出的52.92%,主要是2019年新增“智慧政协”系统维护费和滇西抗战史料征集等项目,委托业务费、培训费和劳务费等增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 2019秒速时时彩在线人工计划采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。2019年度仅涉及机关办公设备的零星购置,无大型政府采购项目。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019秒速时时彩在线人工计划共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个,财政预算安排2530000元,编制绩效指标62个,其中:重点项目12个,财政预算安排2530000元,编制绩效指标62个。2019秒速时时彩在线人工计划对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

其他公开信息

无。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

  01.部门收支总体情况表                    1-1

  02.部门收入总体情况表                    1-2

  03.部门支出总体情况表                    1-3

  04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

  05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

  06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

  07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

  08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

  09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

  10.项目支出绩效目标表(市本级)          1-10

  11.部门整体支出绩效目标                  1-11

  12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

  13.政府采购预算表                        1-13

 

监督索引号53050000113100111

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